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[单选题]
审计的最终目的是对什么发表意见?
A
被审计单位的内部控制
B
被审计单位的财务报表
C
被审计单位的经营效率
D
被审计单位的合规性
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
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审计人员对被审计单位的银行存款进行函证,这属于哪种审计程序?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在内部控制缺陷,应如何处理?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在未入账的收入,应如何处理?
审计抽样中,如果样本的误差率超过可容忍误差率,审计人员应采取的措施是?
审计人员对被审计单位的存货进行抽样检查,这属于哪种审计程序?
审计人员对被审计单位的内部控制进行测试时,主要关注的是?
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