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[单选题]
下列哪项不属于审计的职能?
A
监督
B
鉴证
C
评价
D
管理
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
相关题目
下列哪项是审计证据的直接来源?
审计人员对被审计单位的内部控制进行测试时,主要关注的是?
审计抽样中,如果样本的误差率超过可容忍误差率,审计人员应采取的措施是?
审计人员对被审计单位的固定资产进行实地盘点,这属于哪种审计程序?
审计人员对被审计单位的银行存款进行函证,这属于哪种审计程序?
审计抽样中,样本的选取应当遵循的原则是?
下列哪项不是审计人员的职业道德要求?
下列哪项属于审计的固有局限性?
下列哪项不是审计风险模型的组成部分?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在未入账的收入,应如何处理?
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