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[单选题]
下列哪项是审计证据的直接来源?
A
被审计单位的会计记录
B
审计人员的专业判断
C
管理层的口头陈述
D
第三方提供的书面证明
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参考答案
试题答案:
A
答案解释:
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下列哪项不属于审计的职能?
审计人员对被审计单位的内部控制进行测试时,主要关注的是?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在不合理的会计处理,应如何处理?
审计人员在审计过程中应遵循的基本原则是?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在未入账的收入,应如何处理?
下列哪项是审计证据的直接来源?
审计人员对被审计单位的银行存款进行函证,这属于哪种审计程序?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在违反合同约定的行为,应如何处理?
下列哪项是审计人员的保密义务?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在未披露的重大事项,应如何处理?
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