您现在位置:
在线学习平台
>
模拟考场
>
大数据与会计
>
浏览试题
[单选题]
审计人员对被审计单位的银行存款进行函证,这属于哪种审计程序?
A
分析性程序
B
细节测试
C
内部控制测试
D
风险评估
收藏
查看答案
参考答案
试题答案:
B
答案解释:
相关题目
下列哪项属于审计的固有局限性?
下列哪项不是审计人员的职责?
审计人员对被审计单位的内部控制进行测试时,主要关注的是?
下列哪项不属于审计人员的专业胜任能力要求?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在未入账的收入,应如何处理?
下列哪项不属于审计报告的组成部分?
审计计划通常由谁负责制定?
下列哪项不是审计报告的必备要素?
审计抽样中,样本的选取应当遵循的原则是?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在违反合同约定的行为,应如何处理?
热门试题
1.
供应商管理库存的策略可以分几个步骤实施,建立网络管理系统的下一步是( )。
2.
现代人力资源管理是人力资源获取、整合、保持激励、控制调整及开发的过程。
3.
决策树分析法的决策准则是________。
4.
SWOT矩阵分析属于________分析工具。
5.
菜单命令名称的右侧带有三角符号表示( )。
热门试卷
习近平新时代中国特色社会主义思想概论
去做题
已有12194做题
道德与法治
去做题
已有10545做题
大学英语
去做题
已有10505做题
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
去做题
已有6397做题
成本会计
去做题
已有6204做题