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[单选题]
审计人员对被审计单位的银行存款进行函证,这属于哪种审计程序?
A
分析性程序
B
细节测试
C
内部控制测试
D
风险评估
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
相关题目
下列哪项属于审计的固有局限性?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在不合理的会计处理,应如何处理?
审计人员对被审计单位的银行存款进行函证,这属于哪种审计程序?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在未披露的重大事项,应如何处理?
审计人员对被审计单位的存货进行抽样检查,这属于哪种审计程序?
下列哪项是审计证据的直接来源?
审计人员对被审计单位的成本费用进行比率分析,这属于哪种审计程序?
下列哪项不是审计风险模型的组成部分?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在重大错报,应如何处理?
下列哪项不是审计报告的编制要求?
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