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[单选题]
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在未披露的重大事项,应如何处理?
A
直接在审计报告中披露
B
向被审计单位的管理层报告
C
忽略该事项
D
自行在审计报告中增加披露
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
相关题目
审计人员对被审计单位的银行存款进行函证,这属于哪种审计程序?
下列哪项属于审计的固有局限性?
审计人员在审计过程中发现被审计单位存在未入账的收入,应如何处理?
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审计人员对被审计单位的成本费用进行比率分析,这属于哪种审计程序?
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