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[单选题]
在销售与收款循环中,要求被授权的信用管理部门人员在_________上签署意见。
A
顾客订单
B
销售单
C
发运凭证
D
销售发票
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
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如果被审计单位存在对其持续经营能力产生重大影响的情况,但管理当局采取相应的改善措施,并且这些措施能够消除注册会计师的疑虑。如果注册会计师提请被审计单位在会计报表附注中披露改善措施,但被审计单位拒绝披露或披露不充分,那么注册会计师应当_________。
会计师事务所在招揽业务时,可以________。
“投资业务经过授权审批”是为了实现投资活动内部控制目标中的_________的关键内部控制程序。
下列情况下,注册会计师应适当增加函证量的是_________。
注册会计师在对被审计单位登记入账的销货业务是否确系已经发货给真实的顾客及现有销货业务是否均已登记入账进行审计时,可使用的控制测试均包括_________。
________不属于鉴证业务。
为证实被审计单位仓库中的存货是否归其所有,应采用的审计程序是________。
审计准则最早产生于________的民间审计领域。
为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最为有效的内部控制措施是_________。
固定资产发生的下列各项后续支出的处理方法不正确的是________。
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