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[单选题]
注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是_________。
A
索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全
B
观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中
C
计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对
D
抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规
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试题答案:
C
答案解释:
相关题目
如果被审计单位存在对其持续经营能力产生重大影响的情况,但管理当局采取相应的改善措施,并且这些措施能够消除注册会计师的疑虑。如果注册会计师提请被审计单位在会计报表附注中披露改善措施,但被审计单位拒绝披露或披露不充分,那么注册会计师应当_________。
在下面给出的审计证据中,可靠性最强的是________。
A公司某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是_________。
________属于单向独立。
________是指审计的执行者。
为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最为有效的内部控制措施是_________。
注册会计师在审计中把下列各项中列为书面证据的是________。
在我国审计一词最早出现于________。
中国注册会计师执业准则体系中________不具有强制性。
审计最基本的职能是________。
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