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[单选题]
为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最为有效的内部控制措施是_________。
A
对资产和记录的实物控制
B
采用适当的授权
C
实施适当的职责分离
D
独立检查
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
在销售与收款循环中,要求被授权的信用管理部门人员在_________上签署意见。
审计最基本的职能是________。
甲注册会计师负责对A公司2009年度会计报表进行审计。在对固定资产进行审计时,甲注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。以下审计程序中,甲注册会计师最有可能获取固定资产存在的审计证据的是________。
审计证据的相关性是指审计证据必须与________相关。
注册会计师为了获取实际存在的固定资产均已入账的证据,应当采用的最佳程序是_________。
如果被审计单位存在对其持续经营能力产生重大影响的情况,但管理当局采取相应的改善措施,并且这些措施能够消除注册会计师的疑虑。如果注册会计师提请被审计单位在会计报表附注中披露改善措施,但被审计单位拒绝披露或披露不充分,那么注册会计师应当_________。
存货监盘程序所得到的是_________。
________就是要求注册会计师与委托人及被审计单位之间必须实实在在地毫无利害关系。
注册会计师接受A公司的审计委托,审核时发现其能力无法胜任该项工作,他应该________。
会计师事务所给他人造成经济损失时,应予赔偿,这表明会计师事务所要承担________。
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