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[单选题]
为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最为有效的内部控制措施是_________。
A
对资产和记录的实物控制
B
采用适当的授权
C
实施适当的职责分离
D
独立检查
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
在销售与收款循环中,要求被授权的信用管理部门人员在_________上签署意见。
________就是要求注册会计师与委托人及被审计单位之间必须实实在在地毫无利害关系。
为了证实商业票据贴现情况和为其他单位的银行借款进行担保的情况,注册会计师所采用的下列程序中最为有效的是_________。
审计最基本的职能是________。
如果期初余额对本期会计报表存在重大影响,但无法对其获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当对本期会计报表发表_________。
计算投资收益占利润总额的比例,并将其与各年比较,可以看出被审计单位_________。
________是指注册会计师为了高效地完成某项审计业务、达到预期审计目标而对审计工作进行的安排。
注册会计师从卖方发票追查至采购明细账,是为了证实购货与付款循环中_________。
________属于单向独立。
注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是_________。
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