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[单选题]
________是依据总体审计策略制定的,比总体审计策略更加详细。
A
具体计划
B
审计业务约定书
C
审计准则
D
审计工作底稿
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参考答案
试题答案:
A
答案解释:
相关题目
存货监盘程序所得到的是_________。
“投资业务经过授权审批”是为了实现投资活动内部控制目标中的_________的关键内部控制程序。
________不属于鉴证业务。
如果期初余额对本期会计报表存在重大影响,但无法对其获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当对本期会计报表发表_________。
在销售与收款循环中,要求被授权的信用管理部门人员在_________上签署意见。
为了证实商业票据贴现情况和为其他单位的银行借款进行担保的情况,注册会计师所采用的下列程序中最为有效的是_________。
为证实被审计单位仓库中的存货是否归其所有,应采用的审计程序是________。
注册会计师从卖方发票追查至采购明细账,是为了证实购货与付款循环中_________。
固定资产发生的下列各项后续支出的处理方法不正确的是________。
与现金业务有关的职责可以不分离的是_________。
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