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[单选题]
编制与实施________,并对其执行情况进行检查,可以保证审计工作有效地进行,有利于合理利用审计资源。
A
审计计划
B
审计业务约定书
C
审计准则
D
审计程序
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参考答案
试题答案:
A
答案解释:
相关题目
在销售与收款循环中,要求被授权的信用管理部门人员在_________上签署意见。
“投资业务经过授权审批”是为了实现投资活动内部控制目标中的_________的关键内部控制程序。
________是指注册会计师为了高效地完成某项审计业务、达到预期审计目标而对审计工作进行的安排。
会计师事务所在招揽业务时,可以________。
注册会计师应当自审计业务中止日起,对审计工作底稿至少保存________。
________是依据总体审计策略制定的,比总体审计策略更加详细。
注册会计师从卖方发票追查至采购明细账,是为了证实购货与付款循环中_________。
在下面给出的审计证据中,可靠性最强的是________。
注册会计师在审计中把下列各项中列为书面证据的是________。
为证实被审计单位仓库中的存货是否归其所有,应采用的审计程序是________。
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