首页
公告
更多
考试中心
查缺补漏 提高成绩
在线招聘
获取行业最新消息
在线问吧
学习交流 互动评论
资料下载
精品资料 轻松下载
学员作品
互相学习 共同进步
证书查询
查询你的学习证书
领取中心
一键轻松领取
最近学习
最近学习课程
最强大脑 · 3天挑战极限记...
副标题副标题副标题副
最强大脑 · 3天挑战极限记...
副标题副标题副标题副
您现在位置:
模拟考场
>
大数据与财务管理
>
审计实务
>
浏览试题
[单选题]
会计师事务所在招揽业务时,可以________。
A
与其他注册会计师进行比较
B
暗示有能力影响法院与监管机构
C
向客户发放有关事务所情况的手册
D
利用新闻媒体对其能力进行广告宣传
收藏
查看答案
参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最为有效的内部控制措施是_________。
注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是_________。
________不属于鉴证业务。
审计证据的相关性是指审计证据必须与________相关。
为证实被审计单位仓库中的存货是否归其所有,应采用的审计程序是________。
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
为证实被审计单位记录的固定资产是否存在,注册会计师应采取________程序获得充分、适当的审计证据。
“投资业务经过授权审批”是为了实现投资活动内部控制目标中的_________的关键内部控制程序。
在审计结束或临近结束时,注册会计师运用分析程序的目的是_________。
我国政府审计组织的模式属于________。
热门试题
1.
设系统带宽为W,则该系统无码间干扰时最高传码率为________波特。
2.
消费品市场营销的主要促销工具通常是( )。
3.
银行的“出售固定资产净收益”应列入( )
4.
下列不宜用与幼儿园的门是________。
5.
中国园林发展史上的一大转折时期是:________。
热门试卷
习近平新时代中国特色社会主义思想概论
去做题
已有12245做题
道德与法治
去做题
已有10564做题
大学英语
去做题
已有10483做题
成本会计
去做题
已有7170做题
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
去做题
已有6463做题