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[单选题]
注册会计师应当自审计业务中止日起,对审计工作底稿至少保存________。
A
5年
B
10年
C
15年
D
20年
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
相关题目
为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最为有效的内部控制措施是_________。
A公司某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是_________。
编制与实施________,并对其执行情况进行检查,可以保证审计工作有效地进行,有利于合理利用审计资源。
为证实被审计单位记录的固定资产是否存在,注册会计师应采取________程序获得充分、适当的审计证据。
计算投资收益占利润总额的比例,并将其与各年比较,可以看出被审计单位_________。
证据的________是对证据质量的衡量。
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
在我国审计一词最早出现于________。
“投资业务经过授权审批”是为了实现投资活动内部控制目标中的_________的关键内部控制程序。
审计工作底稿的所有权归属于________。
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