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[单选题]
审计证据的相关性是指审计证据必须与________相关。
A
审计内容
B
审计目标
C
审计范围
D
审计程序
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参考答案
试题答案:
B
答案解释:
相关题目
“投资业务经过授权审批”是为了实现投资活动内部控制目标中的_________的关键内部控制程序。
注册会计师从卖方发票追查至采购明细账,是为了证实购货与付款循环中_________。
在下面给出的审计证据中,可靠性最强的是________。
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
在审计过程中,注册会计师将了解到的被审计单位高层管理人员的情况形成文字记录,属于________。
为证实被审计单位记录的固定资产是否存在,注册会计师应采取________程序获得充分、适当的审计证据。
________是依据总体审计策略制定的,比总体审计策略更加详细。
为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最为有效的内部控制措施是_________。
在注册会计师鉴证业务准则中,起统领作用的是________。
________不属于鉴证业务。
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