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[单选题]
________不属于鉴证业务。
A
财务报表审计
B
验资
C
代编财务信息
D
内部控制鉴证
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
注册会计师接受A公司的审计委托,审核时发现其能力无法胜任该项工作,他应该________。
________是依据总体审计策略制定的,比总体审计策略更加详细。
固定资产发生的下列各项后续支出的处理方法不正确的是________。
注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是_________。
注册会计师在对被审计单位登记入账的销货业务是否确系已经发货给真实的顾客及现有销货业务是否均已登记入账进行审计时,可使用的控制测试均包括_________。
_________有助于防止各种有意或无意的错误。
中国注册会计师执业准则体系中________不具有强制性。
审计最基本的职能是________。
与现金业务有关的职责可以不分离的是_________。
在下面给出的审计证据中,可靠性最强的是________。
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甲日用品厂生产的“好”牌洗衣粉,其注册商标为知名商标。乙日用品厂推出“女子” 牌洗衣粉,其包装与“好”牌洗衣粉一致,但使用的注册商标、商品名称以及厂名、厂址均不相同。对此,下列表述中正确的是_________。
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