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[单选题]
________不属于鉴证业务。
A
财务报表审计
B
验资
C
代编财务信息
D
内部控制鉴证
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试题答案:
C
答案解释:
相关题目
“投资业务经过授权审批”是为了实现投资活动内部控制目标中的_________的关键内部控制程序。
编制与实施________,并对其执行情况进行检查,可以保证审计工作有效地进行,有利于合理利用审计资源。
在审计结束或临近结束时,注册会计师运用分析程序的目的是_________。
为了证实商业票据贴现情况和为其他单位的银行借款进行担保的情况,注册会计师所采用的下列程序中最为有效的是_________。
________不属于鉴证业务。
________就是要求注册会计师与委托人及被审计单位之间必须实实在在地毫无利害关系。
审计准则最早产生于________的民间审计领域。
注册会计师在审计中把下列各项中列为书面证据的是________。
在注册会计师鉴证业务准则中,起统领作用的是________。
为证实被审计单位记录的固定资产是否存在,注册会计师应采取________程序获得充分、适当的审计证据。
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