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[单选题]
注册会计师接受A公司的审计委托,审核时发现其能力无法胜任该项工作,他应该________。
A
建议A公司另请其他注册会计师
B
发表无法表示意见的审计报告
C
依赖A公司职员的能力协助完成本项审计工作
D
发表保留意见的审计报告
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参考答案
试题答案:
A
答案解释:
相关题目
________就是要求注册会计师与委托人及被审计单位之间必须实实在在地毫无利害关系。
________是依据总体审计策略制定的,比总体审计策略更加详细。
各类交易、账户余额、列报认定层次的重要性水平称为“可容忍错报”。在以下关于“可容忍错报”的说法中,不正确的是________。
注册会计师接受A公司的审计委托,审核时发现其能力无法胜任该项工作,他应该________。
为了证实商业票据贴现情况和为其他单位的银行借款进行担保的情况,注册会计师所采用的下列程序中最为有效的是_________。
编制与实施________,并对其执行情况进行检查,可以保证审计工作有效地进行,有利于合理利用审计资源。
如果被审计单位存在对其持续经营能力产生重大影响的情况,但管理当局采取相应的改善措施,并且这些措施能够消除注册会计师的疑虑。如果注册会计师提请被审计单位在会计报表附注中披露改善措施,但被审计单位拒绝披露或披露不充分,那么注册会计师应当_________。
注册会计师在对被审计单位登记入账的销货业务是否确系已经发货给真实的顾客及现有销货业务是否均已登记入账进行审计时,可使用的控制测试均包括_________。
在我国审计一词最早出现于________。
审计证据的相关性是指审计证据必须与________相关。
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