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[单选题]
A公司某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是_________。
A
重新测试相关的内部控制
B
审查银行对账单中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况
C
审查银行存款日记账中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况
D
审查该账户的银行存款余额调节表
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参考答案
试题答案:
D
答案解释:
相关题目
注册会计师的下列行为中,违反职业道德规范的是________。
存货监盘程序所得到的是_________。
注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是_________。
________用以确定审计范围、时间和方向。
在审计过程中,注册会计师将了解到的被审计单位高层管理人员的情况形成文字记录,属于________。
计算投资收益占利润总额的比例,并将其与各年比较,可以看出被审计单位_________。
注册会计师从卖方发票追查至采购明细账,是为了证实购货与付款循环中_________。
为证实被审计单位记录的固定资产是否存在,注册会计师应采取________程序获得充分、适当的审计证据。
在下面给出的审计证据中,可靠性最强的是________。
________是指注册会计师为了高效地完成某项审计业务、达到预期审计目标而对审计工作进行的安排。
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