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[单选题]
为证实被审计单位仓库中的存货是否归其所有,应采用的审计程序是________。
A
重新执行
B
检查有形资产
C
检查文件或记录
D
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
________是指注册会计师为了高效地完成某项审计业务、达到预期审计目标而对审计工作进行的安排。
在销售与收款循环中,要求被授权的信用管理部门人员在_________上签署意见。
为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最为有效的内部控制措施是_________。
注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是_________。
在下面给出的审计证据中,可靠性最强的是________。
审计最基本的职能是________。
________就是要求注册会计师与委托人及被审计单位之间必须实实在在地毫无利害关系。
注册会计师应当自审计业务中止日起,对审计工作底稿至少保存________。
编制与实施________,并对其执行情况进行检查,可以保证审计工作有效地进行,有利于合理利用审计资源。
如果期初余额对本期会计报表存在重大影响,但无法对其获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当对本期会计报表发表_________。
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下列哪项是审计证据的直接来源?
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