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[单选题]
注册会计师在审计中把下列各项中列为书面证据的是________。
A
存储对话录音的磁带
B
讯问笔录
C
企业的购货发票
D
企业的库存商品
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试题答案:
C
答案解释:
相关题目
甲注册会计师负责对A公司2009年度会计报表进行审计。在对固定资产进行审计时,甲注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。以下审计程序中,甲注册会计师最有可能获取固定资产存在的审计证据的是________。
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
为证实被审计单位仓库中的存货是否归其所有,应采用的审计程序是________。
注册会计师应当自审计业务中止日起,对审计工作底稿至少保存________。
在我国审计一词最早出现于________。
注册会计师接受A公司的审计委托,审核时发现其能力无法胜任该项工作,他应该________。
注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是_________。
中国注册会计师执业准则体系中________不具有强制性。
注册会计师在对被审计单位登记入账的销货业务是否确系已经发货给真实的顾客及现有销货业务是否均已登记入账进行审计时,可使用的控制测试均包括_________。
编制与实施________,并对其执行情况进行检查,可以保证审计工作有效地进行,有利于合理利用审计资源。
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