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[单选题]
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
A
财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B
对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C
现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D
指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是_________。
在审计过程中,注册会计师将了解到的被审计单位高层管理人员的情况形成文字记录,属于________。
________是指注册会计师为了高效地完成某项审计业务、达到预期审计目标而对审计工作进行的安排。
在注册会计师鉴证业务准则中,起统领作用的是________。
有关简要会计报表审计的下列表述中,不正确的是_________。
审计证据的相关性是指审计证据必须与________相关。
在销售与收款循环中,要求被授权的信用管理部门人员在_________上签署意见。
如果被审计单位存在对其持续经营能力产生重大影响的情况,但管理当局采取相应的改善措施,并且这些措施能够消除注册会计师的疑虑。如果注册会计师提请被审计单位在会计报表附注中披露改善措施,但被审计单位拒绝披露或披露不充分,那么注册会计师应当_________。
审计准则最早产生于________的民间审计领域。
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
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