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[单选题]
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
A
财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B
对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C
现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D
指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
中国注册会计师执业准则体系中________不具有强制性。
如果期初余额对本期会计报表存在重大影响,但无法对其获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当对本期会计报表发表_________。
编制与实施________,并对其执行情况进行检查,可以保证审计工作有效地进行,有利于合理利用审计资源。
为证实被审计单位仓库中的存货是否归其所有,应采用的审计程序是________。
为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最为有效的内部控制措施是_________。
________是依据总体审计策略制定的,比总体审计策略更加详细。
在审计结束或临近结束时,注册会计师运用分析程序的目的是_________。
注册会计师接受A公司的审计委托,审核时发现其能力无法胜任该项工作,他应该________。
存货监盘程序所得到的是_________。
________是指注册会计师为了高效地完成某项审计业务、达到预期审计目标而对审计工作进行的安排。
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