您现在位置:
在线学习平台
>
模拟考场
>
大数据与财务管理
>
审计实务
>
浏览试题
[单选题]
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
A
财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B
对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C
现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D
指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
收藏
查看答案
参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是_________。
为证实被审计单位记录的固定资产是否存在,注册会计师应采取________程序获得充分、适当的审计证据。
与现金业务有关的职责可以不分离的是_________。
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
注册会计师应当自审计业务中止日起,对审计工作底稿至少保存________。
为证实被审计单位仓库中的存货是否归其所有,应采用的审计程序是________。
审计工作底稿的所有权归属于________。
有关简要会计报表审计的下列表述中,不正确的是_________。
_________有助于防止各种有意或无意的错误。
审计最基本的职能是________。
热门试题
1.
在总账系统中,每张凭证的借贷方数据的平衡关系是由( )校对的
2.
数据通信系统主要技术指标中的信道容量=吞吐量×传输效率。
3.
社会和谐是中国特色社会主义的( )
4.
按照国家统计局颁发的文件规定,在民用建设中,一个住宅小区不是一个建设项目。
5.
栏杆应分成受力生根部位和装饰围护部分。
热门试卷
习近平新时代中国特色社会主义思想概论
去做题
已有12129做题
道德与法治
去做题
已有10481做题
大学英语
去做题
已有10429做题
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
去做题
已有6344做题
成本会计
去做题
已有6194做题