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[单选题]
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
A
财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B
对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C
现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D
指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
________不属于鉴证业务。
与现金业务有关的职责可以不分离的是_________。
注册会计师从卖方发票追查至采购明细账,是为了证实购货与付款循环中_________。
________是依据总体审计策略制定的,比总体审计策略更加详细。
计算投资收益占利润总额的比例,并将其与各年比较,可以看出被审计单位_________。
审计准则最早产生于________的民间审计领域。
编制与实施________,并对其执行情况进行检查,可以保证审计工作有效地进行,有利于合理利用审计资源。
甲注册会计师负责对A公司2009年度会计报表进行审计。在对固定资产进行审计时,甲注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。以下审计程序中,甲注册会计师最有可能获取固定资产存在的审计证据的是________。
________就是要求注册会计师与委托人及被审计单位之间必须实实在在地毫无利害关系。
在销售与收款循环中,要求被授权的信用管理部门人员在_________上签署意见。
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