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[单选题]
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
A
财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B
对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C
现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D
指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
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在注册会计师鉴证业务准则中,起统领作用的是________。
为证实被审计单位仓库中的存货是否归其所有,应采用的审计程序是________。
注册会计师应当自审计业务中止日起,对审计工作底稿至少保存________。
________是指审计的执行者。
注册会计师为了获取实际存在的固定资产均已入账的证据,应当采用的最佳程序是_________。
注册会计师接受A公司的审计委托,审核时发现其能力无法胜任该项工作,他应该________。
下列情况下,注册会计师应适当增加函证量的是_________。
________就是要求注册会计师与委托人及被审计单位之间必须实实在在地毫无利害关系。
各类交易、账户余额、列报认定层次的重要性水平称为“可容忍错报”。在以下关于“可容忍错报”的说法中,不正确的是________。
“投资业务经过授权审批”是为了实现投资活动内部控制目标中的_________的关键内部控制程序。
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