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[单选题]
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
A
财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B
对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C
现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D
指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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参考答案
试题答案:
C
答案解释:
相关题目
如果被审计单位存在对其持续经营能力产生重大影响的情况,但管理当局采取相应的改善措施,并且这些措施能够消除注册会计师的疑虑。如果注册会计师提请被审计单位在会计报表附注中披露改善措施,但被审计单位拒绝披露或披露不充分,那么注册会计师应当_________。
在审计结束或临近结束时,注册会计师运用分析程序的目的是_________。
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是_________。
________是指注册会计师为了高效地完成某项审计业务、达到预期审计目标而对审计工作进行的安排。
________是依据总体审计策略制定的,比总体审计策略更加详细。
注册会计师接受A公司的审计委托,审核时发现其能力无法胜任该项工作,他应该________。
审计最基本的职能是________。
审计证据的相关性是指审计证据必须与________相关。
证据的________是对证据质量的衡量。
________用以确定审计范围、时间和方向。
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