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[单选题]
甲注册会计师负责对A公司2009年度会计报表进行审计。在对固定资产进行审计时,甲注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。以下审计程序中,甲注册会计师最有可能获取固定资产存在的审计证据的是________。
A
观察经营活动,并将固定资产本期余额与上期余额进行比较
B
询问被审计单位的管理当局和生产部门
C
以检查固定资产实物为起点,检查固定资产明细账和相关凭证
D
以检查固定资产明细账为起点,检查固定资产实物和相关凭证
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参考答案
试题答案:
D
答案解释:
相关题目
为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最为有效的内部控制措施是_________。
在销售与收款循环中,要求被授权的信用管理部门人员在_________上签署意见。
如果被审计单位存在对其持续经营能力产生重大影响的情况,但管理当局采取相应的改善措施,并且这些措施能够消除注册会计师的疑虑。如果注册会计师提请被审计单位在会计报表附注中披露改善措施,但被审计单位拒绝披露或披露不充分,那么注册会计师应当_________。
注册会计师对与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是_________。
_________有助于防止各种有意或无意的错误。
________用以确定审计范围、时间和方向。
会计师事务所在招揽业务时,可以________。
会计师事务所给他人造成经济损失时,应予赔偿,这表明会计师事务所要承担________。
固定资产发生的下列各项后续支出的处理方法不正确的是________。
注册会计师应当自审计业务中止日起,对审计工作底稿至少保存________。
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